Faktúra č. 0000001093

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001093
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Kyocera
  • Dátum doručenia: 01.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 311,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043842
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043842 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 311,77 € 30.06.2021 12.07.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť