0000000605 |
Slovak contribution ATLAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
29.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000412 |
PC,tablet, držiak,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
12 225,60 € |
31.03.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000579 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
145,80 € |
26.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000726 |
4/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000574 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
253,91 € |
22.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000697 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
04.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000615 |
náklady 1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
10 216,57 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000612 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000446 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
46 361,80 € |
06.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000587 |
práce a službyVT 1-3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
26.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000633 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
394,94 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000540 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77 018,23 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000621 |
antivirus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
873,72 € |
30.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000626 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 211,27 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000618 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000627 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 377,82 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
205,80 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000727 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000744 |
4/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,86 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000693 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000736 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000728 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000729 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 147,91 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000703 |
rekonštrukcia schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
3 290,00 € |
05.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000704 |
rekonštrukcia sch.stupňov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
6 222,00 € |
05.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |