Faktúra č. 0000000627

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000627
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 377,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043642
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043642 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 19.04.2021 18.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043642 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 19.04.2021 18.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť