0000000413 |
Multifunkčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
2 196,00 € |
31.03.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000391 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
3 300,00 € |
26.03.2021 |
|
20.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000423 |
nábytková zostava Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
13 225,20 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000408 |
výsadba exteriéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 354,99 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000409 |
výsadba interiéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
7 500,62 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000410 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESIA trade s.r.o. |
35740990 |
|
4 866,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000417 |
pomocné práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
3 352,80 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000402 |
mes. poplatok Paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000438 |
zmluva o dielo 0957/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000465 |
4/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
07.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000425 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
3 762,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000433 |
USB tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
31.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000453 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
623,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000461 |
aktivácia Horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
746,47 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000463 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000447 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 825,77 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000573 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
711,80 € |
22.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000657 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
285,77 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000609 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
336,00 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000668 |
rohože- Stomová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000591 |
ubyt. študenta Li Mingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
26.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000371 |
HP originálne tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,60 € |
22.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000244 |
preplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 211,88 € |
26.02.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000532 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,20 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000530 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000533 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,04 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000454 |
Flipchart na kolieskach |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,20 € |
19.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000416 |
montaž kobercov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
|
3 357,36 € |
31.03.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000426 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
271,32 € |
31.03.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |