Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002194 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002209 Tlač obálok 250 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 390,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002207 arch. skriňa 5ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 008,84 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002205 11-12/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002210 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002206 arch. skriňa 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002208 arch. skriňa 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 807,07 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002203 monitorovacie zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas Services s.r.o. 48178284 1 540,26 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002134 školenie Havlová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 06.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002082 seminár Buck Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002087 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002220 Sladké pečivo - reprezent Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 740,00 € 13.12.2021 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002108 Multifunkčné zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 5 520,00 € 03.12.2021 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002211 telek. práce 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 128,30 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002212 telek. práce 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 845,50 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002188 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 229,00 € 09.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002145 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 683,59 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002126 m.rúra,chladnička,rýchl.k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FAST PLUS, a.s. 35712783 15 211,20 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002129 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002143 servis EZS,SKV a CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 170,30 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002144 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 186,43 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002132 letenka Tabiš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,23 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002092 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 510,00 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002185 letenka - Dubaj 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 4 930,70 € 09.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002165 tlač publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 374,00 € 13.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002152 správa,podpora webu 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 080,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002150 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 332,50 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra