0000001286 |
Letenka- zas. vlád. spln. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
633,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001383 |
tlmočenie-deň ESA, Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
1 020,00 € |
21.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001414 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
17 520,00 € |
30.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001135 |
Prenájom konf. miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
400,00 € |
09.02.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001397 |
Veľkoplošný pútač,tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
24.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001384 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
478,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001385 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001410 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
499,20 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001352 |
teplo,zrážky,vodné 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 870,44 € |
16.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001399 |
parkovné 10.3.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
261,00 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001394 |
Servisné práce SKV 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
900,74 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001285 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
342,00 € |
07.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001390 |
Upratovacie služby 10/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001392 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 668,00 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001393 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 516,21 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001406 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
198,00 € |
29.03.2023 |
|
06.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001409 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 372,00 € |
29.03.2023 |
|
06.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001433 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001411 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
215,00 € |
30.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001514 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
integrácia registrov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
65 760,00 € |
20.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001216 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001453 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
05.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |