Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001286 Letenka- zas. vlád. spln. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001378 Catering- konferencia VER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 4 629,05 € 20.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001135 Prenájom konf. miestnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 400,00 € 09.02.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001397 Veľkoplošný pútač,tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 432,00 € 24.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001384 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 478,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001385 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 583,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001410 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 499,20 € 29.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001352 teplo,zrážky,vodné 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 870,44 € 16.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001399 parkovné 10.3.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 261,00 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001394 Servisné práce SKV 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 900,74 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001285 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 342,00 € 07.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001390 Upratovacie služby 10/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001392 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 668,00 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001393 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 516,21 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001398 catering""cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 441,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001406 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 372,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001433 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001411 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 215,00 € 30.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001514 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001473 integrácia registrov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 65 760,00 € 20.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001216 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001453 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra