Faktúra č. 0000001286

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001286
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka- zas. vlád. spln.
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 633,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Arménsko-Jerevan
  • Identifikácia objednávky: 0000045606
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045606 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Jerevan- Varšava – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 22.02.2023 22.02.2023 01.03.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť