Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001169 Mobilný tel. 2x + modem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001171 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 480,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001172 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001173 PHM a služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001174 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001175 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 242,00 € 14.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001176 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,37 € 16.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001177 elektrina 1/2023 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 747,53 € 14.02.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001178 elektrina 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 776,47 € 14.02.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001179 výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 233,76 € 14.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001180 Nevyhnutné opravy systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 918,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001182 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001183 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 135,60 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001184 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 990,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001185 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 229,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001186 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 15.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001187 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 604,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001188 DEKVS_zľava 122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,82 € 15.02.2023 06.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001189 vodné,stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 837,67 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001191 teplo,zrážky,voda 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 277,23 € 15.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001192 Spravodajský servis 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 16.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001193 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 80,00 € 16.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001194 Servisná podpora - 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 16.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001195 dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 17.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001196 BA408VC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001197 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 306,78 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001198 BT349HO - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »