Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002574 Servisná podpora 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 06.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002575 Elektrina 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 06.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002573 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 58 710,00 € 06.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002561 Office Horizon TV 4.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.10.2023 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002561 Office Horizon TV 4.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.10.2023 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002567 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 289,18 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002567 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 289,18 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002562 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 68,83 € 05.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002572 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 05.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002568 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 723,24 € 05.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002570 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sféra a.s. 35757736 72,00 € 05.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002569 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sféra a.s. 35757736 240,00 € 05.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002571 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Love2teach s.r.o. 53452844 224,10 € 05.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002563 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 752,16 € 05.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002564 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DIVINO s. r. o. 46492542 8 640,00 € 05.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002565 poplatky za služby10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 170,16 € 05.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002560 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 537,50 € 05.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002553 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 559,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002555 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 673,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002548 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 543,88 € 04.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002550 Monitoring médií 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 04.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002551 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002554 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 438,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002549 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 185,00 € 04.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002549 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 185,00 € 04.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra