Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002609 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 195 441,04 € 11.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002983 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 103 452,00 € 11.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002986 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 103 452,00 € 11.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002437 Rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 1 302,00 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002536 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002580 Pracovná porada s RÚŠS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 167,40 € 10.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002579 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 579,37 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002581 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 10.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002578 služba podpory 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 10.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002577 ubyt.,strava,prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 5 123,00 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002585 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 503,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002590 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 412,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002588 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002597 Servisné služby 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 84 567,00 € 10.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002583 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 524,05 € 10.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002589 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 584,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002582 Spravodajský servis 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002592 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 406,00 € 10.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002584 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 128,78 € 10.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002584 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 128,78 € 10.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002435 Bezpečnostná služba 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 10.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002594 Disk HDD, batéria Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 735,38 € 10.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002596 Implementácia SAP HR AOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 31 262,40 € 10.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002436 Vodné, stočné 09-10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 748,28 € 10.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002595 Analýza rozšírenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 41 683,20 € 10.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002050 Bezpečnostná služba 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 449,54 € 10.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002586 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 328,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002593 Samofinancovanie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 508,00 € 10.10.2023 20.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002587 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra