Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002677 Akademické mobility 3Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 495,74 € 19.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002686 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 87 272,72 € 19.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002658 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 295,91 € 18.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002658 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 295,91 € 18.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002653 Výmena detektora CO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 414,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002656 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002666 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002646 Šnúrky na krk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 1 776,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002651 Vodné, stočné 09-10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002670 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 576,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002665 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 171,48 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002673 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 625,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002662 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 17,04 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002647 Šnúrky na krk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 1 914,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002654 Vodné, stočné 09-10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002657 Doplnenie merača tepla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 811,64 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002669 Občerstvenie účas. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 116,78 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002663 štvrťročná kontrola EZS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002672 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 586,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002660 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 141,79 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002659 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 327,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002664 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 280,00 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002661 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 260,00 € 18.10.2023 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002648 Ticket Restaurant 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 893,57 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002674 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 334,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002675 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 337,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002671 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002667 Zľava DEKVS 09/23 - dobr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 19,06 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002650 Ticket Restaurant 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 795,23 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002652 čistiace a uprat.sl. 9/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 733,66 € 18.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra