| 238100306 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku 6/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
120,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100302 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
477,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100298 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
519,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100299 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
8 312,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100300 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100301 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
828,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000150314 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
609,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000150425 |
zavesny banner na medz. vystavu EAIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
|
|
4 631,88 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000151740 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000151757 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 780,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000152658 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku 5/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
120,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000152665 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku 6/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
120,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100296 |
zavesny banner na medz. vystavu EAIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
|
|
4 631,88 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100294 |
Vodné,stočné 01-02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
320,77 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100292 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 572,00 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100293 |
Servis auta BA408VC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
2 096,38 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100290 |
Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
148 830,00 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100291 |
Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
253 011,00 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000151912 |
nákup tovaru pre ministerstvo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
23 960,40 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000151377 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
519,00 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Martina Klofáčová |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |