0000002559 |
Servis tel. zariad. 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 980,39 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002558 |
Telekom. služby 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 966,76 € |
04.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002558 |
Telekom. služby 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 966,76 € |
04.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002549 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
185,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002549 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
185,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002554 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
438,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002551 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002550 |
Monitoring médií 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
04.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002548 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
543,88 € |
04.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002555 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
673,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002553 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
559,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046378 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Malaga a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000046349 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
576,00 € |
04.10.2023 |
10.10.2023 |
|
05.10.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000046347 |
Objednávka na dodanie služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Schoppa s. r. o |
44592132 |
|
459,80 € |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
05.10.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000046348 |
Objednávka na dodanie služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
740,00 € |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
05.10.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000046346 |
objednávka na prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na p.poraduv Trenčianskych Tepliciach |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
167,40 € |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
04.10.2023 |
Ing. JANA SLÁDEČKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
0000046338 |
Zabezpečenie konferenčných služieb a občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
03.10.2023 |
09.11.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000046335 |
Objednávame si u Vás školenie TOGAF EA Course pre zamestnanca JurajaŽdiňáka nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
nepouzivat_zle zadane |
NEPOUZIT |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
16.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000046335 |
Objednávame si u Vás školenie TOGAF EA Course pre zamestnanca JurajaŽdiňáka nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
nepouzivat_zle zadane |
NEPOUZIT |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
16.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002534 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |