0000002976 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
634,50 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002974 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003008 |
Spravodajský servis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003031 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 356,96 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003028 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
955,54 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003025 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 494,00 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002989 |
Telekom. služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 442,77 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002981 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 043,37 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002985 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 746,94 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003026 |
Letenka- Belgicko-Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002978 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 663,62 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002969 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003014 |
Podpora prevádzky 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003023 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aj Ty v IT občianske združenie |
42352657 |
|
399,00 € |
09.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002993 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
412,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003027 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
789,36 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002991 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003018 |
Členský príspevok EUREKA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
16 918,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |