Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002897 online seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 25.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002900 mes. kontrola EPS 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.11.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002914 Energetický audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 5 844,00 € 29.11.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002939 predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 156,00 € 01.12.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002929 Prenájom predlož. 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 30.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002913 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 960,00 € 29.11.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002898 Microsoft Excel Databázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 166,80 € 29.11.2022 05.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002919 HP LT Ultrium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB COM CZECH, s.r.o. 414,00 € 29.11.2022 07.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002928 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 565,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002917 montáž podlah. krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 8 311,86 € 29.11.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002894 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 282,00 € 25.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002926 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 332,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002908 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002903 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002924 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 541,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002918 Samsung Galaxy A23 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002922 Samsung Galaxy S22 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002906 Workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 320,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002920 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 557,00 € 29.11.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002916 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 29.11.2022 07.12.2022 21.12.2022 Faktúra