0000045563 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. februára 2023 si u Vásobjednávame telekomunikačné príslušenstvo nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
47,20 € |
14.02.2023 |
22.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000045571 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000001188 |
DEKVS_zľava 122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,82 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001191 |
teplo,zrážky,voda 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 277,23 € |
15.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001185 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
229,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001184 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
990,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001187 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
604,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045599 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
396,00 € |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
06.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001186 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
521,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
mesačná kontr. EPS 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001181 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045570 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045573 |
reprezentatívne protokolárne dary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
204,00 € |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001194 |
Servisná podpora - 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001192 |
Spravodajský servis 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045601 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
16.02.2023 |
27.02.2023 |
|
06.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001193 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |