| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
Online šk.Správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600023 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600024 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
86,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
Online šk.Správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600024 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
86,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600023 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600027 |
001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600027 |
001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 247,00 € |
10.02.2023 |
|
24.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 247,00 € |
10.02.2023 |
|
24.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600016 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
92,95 € |
09.02.2023 |
|
17.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600016 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
92,95 € |
09.02.2023 |
|
17.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600015 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |