0000700123 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
510,18 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700128 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
306,16 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700112 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
186,85 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700000 |
Stravné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
526,94 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Stravné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
138,03 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700036 |
Svetlo a žiarovky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
20.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským |
17050103 |
|
686,40 € |
01.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
Olympiáda informatika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
72,09 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700033 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
222,94 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700029 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
498,82 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700091 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
395,46 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 038,57 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700092 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
645,33 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700090 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
499,43 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
PZP Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,19 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700120 |
PZP + havarijné T-ROC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
693,80 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700121 |
PZP + havarijné T-CROSS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
569,76 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700012 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
156,45 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700032 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
542,09 € |
13.02.2024 |
|
13.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700109 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700011 |
Správa registratúry |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |