Faktúra č. 0000700032

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700032
  • Popis fakturovaného plnenia: Dobropis v zmysle zmluvy
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 542,09 €
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700221 Výmena pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 57,96 € 09.11.2022 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
Tlačiť