0000030796 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030805 |
elektrina 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030797 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030808 |
mobily 2 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,95 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030791 |
CP 342 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,20 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030803 |
PHM 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
185,71 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030776 |
Skills Slovakia - O zlaté |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
5 000,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030774 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,30 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030787 |
CP 291 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,80 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030789 |
CP 313 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,25 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
CP 309 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030788 |
CP 292 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030786 |
CP 283 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030782 |
CP 282 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,46 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030783 |
CP 285 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
36,84 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030775 |
poštovné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
148,05 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030778 |
plyn 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
CP 300 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
111,72 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030781 |
CP 258 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,26 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030780 |
BOZP, PZS a OPP 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030777 |
oprava chladiaceho systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
208,34 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030773 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
9,16 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030771 |
prenájom priestorov QUANT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
486,33 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030772 |
reštauračné služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
494,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030770 |
NKVD - kameramanské práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030766 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,10 € |
30.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030769 |
príprava analýzy EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030675 |
stravné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 598,96 € |
11.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030767 |
ZPC záloha 83 Pathóová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pathóová Ildikó |
|
|
100,00 € |
01.12.2022 |
|
02.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030768 |
akreditovaný kurz lektoro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VITA ACADEMY, s.r.o. |
54239516 |
|
1 062,00 € |
02.12.2022 |
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |