Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030743 nájom 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 23.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030757 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 13,45 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030747 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 11,30 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030760 CP Ing. Marek Veľký Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Marek Veľký 14,20 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030768 CP Ing. Andrea Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 12,75 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030762 CP Ing. Marek Veľký Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Marek Veľký 13,20 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030749 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 10,40 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030755 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 14,10 € 24.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030741 Diners karta 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 159,22 € 23.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030732 kopírky 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 923,15 € 20.09.2021 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030739 GDPR 07/2021 a 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 1 296,00 € 22.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030734 preplatenie - poukážky IP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 70,00 € 20.09.2021 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030745 vizitky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 129,60 € 23.09.2021 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030082 Nájom ZA 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 12.03.2021 17.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030083 Mobily 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 12.03.2021 07.05.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030527 preplatenie štítkov VELUX Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 5,40 € 22.06.2021 25.06.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030485 Diners karta 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 223,29 € 22.06.2021 25.06.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030736 nájom DP KE 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 21.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030725 InterWay FA celok 4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 InterWay, s.r.o. 35728531 358 240,00 € 16.09.2021 23.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030731 reprezentatívna večera EP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kaizen s.r.o. 44759533 549,72 € 20.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030729 35009 ZPC 30 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 922,00 € 20.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030730 35009 ZPC 31 Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 922,00 € 20.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030726 poskytnutie služieb SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TEMPEST a.s. 31326650 2 985,00 € 16.09.2021 21.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030728 pevná linka 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,03 € 16.09.2021 21.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030727 internet 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 16.09.2021 21.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030717 CP 32 Žatkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Žatkovičová Viera 12,10 € 10.09.2021 16.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030720 stravné 07813 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 929,61 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030718 poštovné 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 227,60 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030702 stolové zástavky EUROSKIL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TEX - PRINT v.d. 35802987 85,20 € 06.09.2021 13.09.2021 21.09.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »