0000030743 |
nájom 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030757 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030747 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,30 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030760 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
14,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030768 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
12,75 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030762 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030749 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030755 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030732 |
kopírky 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
923,15 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030739 |
GDPR 07/2021 a 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030734 |
preplatenie - poukážky IP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030745 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
129,60 € |
23.09.2021 |
|
28.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030082 |
Nájom ZA 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
12.03.2021 |
|
17.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030083 |
Mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,60 € |
12.03.2021 |
|
07.05.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030527 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030485 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
223,29 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030736 |
nájom DP KE 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030725 |
InterWay FA celok 4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
358 240,00 € |
16.09.2021 |
|
23.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030731 |
reprezentatívna večera EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
549,72 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030729 |
35009 ZPC 30 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030730 |
35009 ZPC 31 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030726 |
poskytnutie služieb SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
2 985,00 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030728 |
pevná linka 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,03 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030727 |
internet 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030717 |
CP 32 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
10.09.2021 |
|
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030720 |
stravné 07813 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 929,61 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030718 |
poštovné 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,60 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030702 |
stolové zástavky EUROSKIL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEX - PRINT v.d. |
35802987 |
|
85,20 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |