Faktúra č. 0000030527

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Pomajbová Andrea
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030527
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatenie štítkov VELUX
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota s DPH: 5,40 €
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000032056 TSV Papier Varga Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tibor Varga TSV Papier 32627211 11 100,00 € 09.12.2020 11.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000032056 TSV Papier Varga Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tibor Varga TSV Papier 32627211 11 100,00 € 09.12.2020 11.12.2020 14.01.2021 Faktúra
Tlačiť