0000030049 |
elektrina 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,30 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030555 |
CP 242 Mózová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Dominika Mózová |
|
|
95,31 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030753 |
CP 149 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
95,48 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030051 |
roll-upy EUROPASS II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
95,76 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030691 |
CP 176 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,38 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030767 |
ZPC záloha 83 Pathóová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pathóová Ildikó |
|
|
100,00 € |
01.12.2022 |
|
02.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
akreditácia SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030727 |
CP 142 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
101,84 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030149 |
prenosný hlasový komuniká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
102,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030139 |
CP 26 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
102,23 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030781 |
CP 258 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,26 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030383 |
CP 85 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030689 |
CP 164 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,62 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030458 |
CP 151 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,70 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
CP 76 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,79 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030172 |
CP 30 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
104,04 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030690 |
CP 175 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,27 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
CP 309 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030446 |
CP 134 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030320 |
CP 86 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,88 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030530 |
poštovné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,10 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030073 |
preplatenie - Canva Pro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
107,88 € |
22.02.2022 |
|
25.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
sprievodcovské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLORA TOUR s.r.o. |
17317363 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030782 |
CP 282 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,46 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030693 |
CP 179 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,74 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030692 |
CP 178 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
109,98 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030377 |
ZPC záloha 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030378 |
ZPC záloha 38 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030813 |
CP 311 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |