Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030049 elektrina 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 95,30 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030555 CP 242 Mózová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Dominika Mózová 95,31 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030753 CP 149 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 95,48 € 28.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030051 roll-upy EUROPASS II Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Copy.sk, s.r.o. 47182393 95,76 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030691 CP 176 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 97,38 € 21.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030447 CP 145 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 99,14 € 17.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 Faktúra
0000030767 ZPC záloha 83 Pathóová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pathóová Ildikó 100,00 € 01.12.2022 02.12.2022 07.12.2022 Faktúra
0000030063 akreditácia SOK Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 100,00 € 18.02.2022 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0000030727 CP 142 Uvírová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 101,84 € 24.11.2022 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030149 prenosný hlasový komuniká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 102,00 € 31.03.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030139 CP 26 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 102,23 € 29.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030781 CP 258 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 102,26 € 07.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030383 CP 85 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 102,40 € 15.07.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030689 CP 164 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 102,62 € 21.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030458 CP 151 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 103,70 € 18.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 Faktúra
0000030255 CP 76 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 103,79 € 24.05.2022 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030172 CP 30 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 104,04 € 13.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030690 CP 175 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 104,27 € 21.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030785 CP 309 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 104,70 € 07.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030446 CP 134 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 104,70 € 17.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 Faktúra
0000030320 CP 86 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 105,88 € 22.06.2022 29.06.2022 04.07.2022 Faktúra
0000030530 poštovné 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 107,10 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030073 preplatenie - Canva Pro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 107,88 € 22.02.2022 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0000030391 sprievodcovské služby AGR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FLORA TOUR s.r.o. 17317363 108,00 € 18.07.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030782 CP 282 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 108,46 € 07.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030693 CP 179 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 108,74 € 21.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030692 CP 178 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 109,98 € 21.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030377 ZPC záloha 37 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 110,00 € 14.07.2022 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030378 ZPC záloha 38 Marušincová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 110,00 € 14.07.2022 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030813 CP 311 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 110,50 € 13.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra