Faktúra č. 0000030693

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Andrea Ondová
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030693
  • Popis fakturovaného plnenia: CP 179 Ondová
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 108,74 €
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030769 príprava analýzy EUROPASS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 05.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 Faktúra
Tlačiť