0000030693 |
CP 179 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,74 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030694 |
CP 180 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
312,92 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030610 |
CP 185 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
137,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030713 |
CP 186 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030752 |
CP 189 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
308,70 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030607 |
CP 190 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
66,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030611 |
CP 191 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030608 |
CP 192 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030698 |
CP 193 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030697 |
CP 194 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030699 |
CP 195 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030722 |
CP 196 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,40 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030723 |
CP 197 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
33,41 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030714 |
CP 198 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,25 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030709 |
CP 199 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
4,53 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
CP 2 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030710 |
CP 200 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
3,80 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030717 |
CP 202 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,15 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030715 |
CP 203 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030700 |
CP 204 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030701 |
CP 205 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030602 |
CP 206 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,17 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030603 |
CP 209 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,72 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030696 |
CP 210 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
13,30 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030619 |
CP 211 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030754 |
CP 212 Haluška |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haluška Dušan |
|
|
220,45 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030620 |
CP 213 Šoltésová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
16,40 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030621 |
CP 214 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
CP 216 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
10,10 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030568 |
CP 217 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |