0000030034 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030270 |
preprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Viliam Turan TURANCAR |
50773950 |
|
10 558,80 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030598 |
prenájom stánku Učiaca sa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
1 500,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030584 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
120,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030817 |
kultúrne vystúpenie konfe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KONJA o.z. |
50459155 |
|
550,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
konzultačné služby 112021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
660,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030000 |
konzultačné služby 102021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030671 |
prezentačné predmety Euro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
2 399,70 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030472 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nadácia Nová Cvernovka |
50063421 |
|
702,00 € |
23.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030414 |
prekladateľské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
245,70 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030734 |
nájom 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030635 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 012,36 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030542 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030528 |
nájom 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030423 |
energie 2.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 100,70 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030415 |
nájom 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030331 |
nájom 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030228 |
energie 1.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 374,91 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
nájom 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030121 |
nájom 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,18 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030019 |
energie 4.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 554,72 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030054 |
Duál - nájom NR CO 10/21 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
15.02.2022 |
|
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,00 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030025 |
RTVS 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
24.01.2022 |
|
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030051 |
roll-upy EUROPASS II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
95,76 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |