0000030081 |
PZP BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030783 |
poistné BA580IU 1.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
27.09.2021 |
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030606 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
126,27 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030723 |
poistenie EUROSKILLS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
134,64 € |
14.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030553 |
PZP 3.Q BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
daň z nehnuteľností 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
15.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030018 |
komunálny odpad 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
28.01.2021 |
|
01.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030382 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
00611638 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030387 |
OBEC ŠALGOČKA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC ŠALGOČKA |
00613932 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030884 |
elektonické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
835,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030925 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
390,00 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
Obec Vyšná Hutka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Vyšná Hutka |
00691291 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030580 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
2 000,00 € |
02.07.2021 |
|
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030928 |
tlačiarenské služby EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030827 |
tlačiarenské služby EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
319,20 € |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030745 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
129,60 € |
23.09.2021 |
|
28.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030338 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
10665005 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |