Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030081 PZP BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 31,53 € 11.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030783 poistné BA580IU 1.Q Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 32,69 € 27.09.2021 04.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030606 poistenie BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 126,27 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030723 poistenie EUROSKILLS 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 134,64 € 14.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030553 PZP 3.Q BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 31,53 € 28.06.2021 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030117 daň z nehnuteľností 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 379,85 € 15.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030018 komunálny odpad 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 517,72 € 28.01.2021 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030382 OBEC DOLNÁ STREDA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC DOLNÁ STREDA 00611638 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030387 OBEC ŠALGOČKA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC ŠALGOČKA 00613932 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030884 elektonické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 835,00 € 05.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030925 elektronické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 390,00 € 15.11.2021 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030323 Miestny úrad Mestskej čas Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom 00691038 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030323 Miestny úrad Mestskej čas Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom 00691038 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030390 Obec Vyšná Hutka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obec Vyšná Hutka 00691291 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030580 COOP Jednota Námestovo, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 2 000,00 € 02.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 Faktúra
0000030216 COOP Jednota Námestovo, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030335 Miba Sinter Slovakia s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miba Sinter Slovakia s.r.o. 00694321 19 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030335 Miba Sinter Slovakia s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miba Sinter Slovakia s.r.o. 00694321 19 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 21.11.2021 Faktúra
0000030928 tlačiarenské služby EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 210,00 € 15.11.2021 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030827 tlačiarenské služby EUROP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 319,20 € 11.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030745 vizitky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 129,60 € 23.09.2021 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030338 Irena Rojková - POTRAVINY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Irena Rojková - POTRAVINY 10665005 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »