Faktúra č. 0000030018

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030018
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad 2021
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 517,72 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000032388 preprava soč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Eva Zarembová -CK EJZATRAVEL Eva Zarembová -CK EJZATRAVEL 43513077 620,00 € 21.07.2014 14.08.2014 09.12.2014 Faktúra
Tlačiť