Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030392 licencia TeamViewer Premi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCONT s.r.o. 36396222 944,64 € 18.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030393 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 40,07 € 18.07.2022 21.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030394 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 5,00 € 18.07.2022 21.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030395 35009 preplatenie pracovn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 141,10 € 18.07.2022 21.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030396 pevná linka 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,70 € 18.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030397 CP 118 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 196,20 € 18.07.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030398 CP 130 Ghillány Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ghillány Ľudmila Mgr.art. 15,70 € 18.07.2022 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030399 tlačiarenské služby NP SO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 303,70 € 21.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030400 ZPC 33 Široká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Široká Jana PhDr. 250,82 € 21.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030401 ZPC doplatok 26 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 20,18 € 21.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030402 CP 97 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 6,00 € 21.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030403 CP 98 Šmálová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 6,00 € 21.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030404 CP 100 Štefániková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 146,55 € 21.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030405 CP 101 Šmálová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 6,00 € 21.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030406 ZPC záloha 42 Haviarová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 40,00 € 25.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030407 ZPC záloha 43 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 40,00 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030408 vodné, stočné, zrážky 06/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,85 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030409 záznam konferencie Europa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 2 040,00 € 25.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030410 GDPR 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030411 zakl. monitorovací poplat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 307,69 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030412 poistenie BL003DY 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 131,19 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030413 občerstvenie AGROMECHATRO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Prima-Gastro, spol. s r. o. 52612589 259,00 € 25.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030414 prekladateľské služby AGR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 245,70 € 25.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030415 nájom 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030416 kopírky 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 680,08 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030417 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 77,85 € 25.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030418 Diners karta 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 352,96 € 26.07.2022 29.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030419 ZPC záloha 44 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 786,00 € 27.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030420 ZPC záloha 45 Hazuchová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Katarína Hazuchová 791,00 € 27.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030421 GAUDEAMUS Nitra 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MP-Soft a.s. 44014040 408,00 € 28.07.2022 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra