0000030098 |
TPC 333/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
35,88 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030097 |
TPC 34/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030096 |
TPC 39/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030094 |
EUROSKILLS 2024 Luxemburg |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Luxembourg |
|
|
1 595,00 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030090 |
Pevná linka 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030093 |
PHM 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,39 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030091 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030086 |
USB Token ŠP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 744,48 € |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
12.02.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030845 |
Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 744,48 € |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030845 |
Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 744,48 € |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030845 |
Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 744,48 € |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030844 |
Zabezpečenie školenia iniciatívy EQAVET pozostávajúce z nasledovnýchpožiadaviek:Termín dodania: 23.04.2024 od 13:00 hod. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 238,00 € |
02.02.2024 |
22.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030085 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
95,30 € |
02.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030844 |
Zabezpečenie školenia iniciatívy EQAVET pozostávajúce z nasledovnýchpožiadaviek:Termín dodania: 22.04.2024 od 13:00 hod. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 238,00 € |
02.02.2024 |
22.04.2024 |
|
12.02.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |