0000700029 |
OK Dejepisnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
227,78 € |
09.02.2023 |
|
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
101,64 € |
09.02.2023 |
|
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700018 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,86 € |
08.02.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700062 |
OK Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
180,04 € |
08.02.2023 |
|
04.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700026 |
KK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00891568 |
|
420,31 € |
08.02.2023 |
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700072 |
KK Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
297,03 € |
07.02.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700025 |
KK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
223,51 € |
06.02.2023 |
|
07.03.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700024 |
KK Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
471,03 € |
06.02.2023 |
|
07.03.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700013 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700019 |
Dokumentácia BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
143,02 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
17.02.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700071 |
OK Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
133,23 € |
03.02.2023 |
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700016 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700070 |
OK Basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
133,37 € |
02.02.2023 |
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700059 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
302,00 € |
02.02.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700058 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
64,41 € |
02.02.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700014 |
Stravné február 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,18 € |
01.02.2023 |
|
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |