Faktúra č. 0000700014

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700014
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné február 2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 407,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700055
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700055 Stravné február 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 408,82 € 01.02.2023 01.02.2023 17.02.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700061 Výmena pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 60,34 € 28.04.2022 12.05.2022 23.05.2022 Faktúra
Tlačiť