| 0000700407 | PZP Fábia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 |  | 124,14 € | 28.12.2023 |  | 29.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700406 | PZP Superb | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 |  | 194,04 € | 28.12.2023 |  | 29.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700409 | Verejné obstarávanie | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | LEDAS, s.r.o. | 35886609 |  | 720,00 € | 27.12.2023 |  | 31.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700411 | Verejné obstarávanie | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | LEDAS, s.r.o. | 35886609 |  | 720,00 € | 27.12.2023 |  | 26.01.2024 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700405 | Vybavenie kancelárií | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 618,47 € | 27.12.2023 |  | 29.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700107 | Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 618,47 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 |  | 29.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | 
    | 0000700401 | Nákup automobilu | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 |  | 33 667,00 € | 22.12.2023 |  | 31.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700403 | nákup automobilu | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 |  | 33 667,00 € | 22.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700105 | Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 |  | 33 667,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  | 29.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | 
    | 0000700398 | Montáž podlahových krytín | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 |  | 6 987,17 € | 21.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700404 | Maliarske práce | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Chrome & Stones s.r.o. | 36244449 |  | 3 610,98 € | 21.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700397 | Toner | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Magic Print s.r.o. | 36617661 |  | 3 806,10 € | 19.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700395 | Vyhodnotenie olympiád | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Spojená škola | 51279177 |  | 559,00 € | 18.12.2023 |  | 22.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700106 | Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Chrome & Stones s.r.o. | 36244449 |  | 3 610,98 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 |  | 29.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | 
    | 0000700396 | Kancelárske potreby | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ST - Trade s.r.o | 44883471 |  | 4 059,35 € | 18.12.2023 |  | 21.12.2023 | 27.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700104 | Montáž podlahových krytín - demontáž povodnej krytiny (2 vrstvy, koberec+pvc), odvoz a likvidácia odpadu, prebrúsenie ap | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 |  | 6 987,17 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 |  | 22.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | 
    | 0000700386 | Propagačný materiál | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | REPRE, s.r.o. | 35810122 |  | 2 781,72 € | 15.12.2023 |  | 21.12.2023 | 27.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700383 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 150,00 € | 14.12.2023 |  | 28.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700387 | Jedálenské stoličky | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | LTG s.r.o. | 44908920 |  | 735,00 € | 13.12.2023 |  | 20.12.2023 | 22.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000700382 | Tepovanie | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Majsterko | 52056686 |  | 500,00 € | 11.12.2023 |  | 31.12.2023 | 31.01.2024 |  |  | Faktúra |