0000700395 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
559,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700381 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
500,00 € |
07.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700384 |
Poštovné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
261,05 € |
11.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700403 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700377 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
310,00 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700400 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
298,94 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700383 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700404 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700385 |
Zenit v strojárstve |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00158984 |
|
647,65 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700368 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
471,02 € |
28.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700323 |
Ck časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
2 730,00 € |
05.07.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700105 |
Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700106 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700107 |
Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700386 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700396 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700392 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
199,80 € |
30.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700394 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
315,49 € |
24.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700393 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
700,96 € |
16.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |