0000700257 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
509,87 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700263 |
KK chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 230,42 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700217 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
74,26 € |
09.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700249 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
290,58 € |
22.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700231 |
MIDI coolvolley žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
11.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700239 |
OK basketbal žiakov SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
149,76 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700253 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
2 699,80 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700240 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
414,01 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700235 |
Streetbasket žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
394,43 € |
16.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700244 |
Florbal mladších žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
921,86 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700229 |
Olympiády zo SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,89 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700232 |
MIDI coolvolley žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
14.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700211 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 697,85 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |