Faktúra č. 0000700230

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700230
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup valcov a tonerov
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 12 873,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700034
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700034 Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 12 873,60 € 09.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť