0000700019 |
KK Súťaž PC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
460,53 € |
11.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700012 |
e-Token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700021 |
OK Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
437,28 € |
17.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700025 |
OK Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
387,00 € |
17.02.2022 |
|
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
OK Basketbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700014 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
03.03.2022 |
|
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700016 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700006 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 732,99 € |
28.01.2022 |
|
25.02.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
22.03.2022 |
29.03.2022 |
|
04.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700011 |
Stravné - apríl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 318,05 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
04.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700026 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 512,18 € |
25.03.2022 |
|
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700022 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
130,09 € |
21.03.2022 |
|
31.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 335,43 € |
03.03.2022 |
|
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
IP telefónia a internetové pripojenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 600,00 € |
03.01.2022 |
30.12.2022 |
|
13.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700015 |
Objednanie softvéru UCSUM. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700014 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,00 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700016 |
Zabezpečenie vstupného školenia BOZP a PO a referentskej skúšky vodiča. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
14.04.2022 |
19.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700018 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 022,58 € |
01.03.2022 |
|
31.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700007 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 960,46 € |
31.01.2022 |
|
02.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |