Faktúra č. 0000700018

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700018
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 022,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700009
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700009 Stravné marec Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 043,01 € 01.03.2022 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700066 Stravné máj 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 724,08 € 02.05.2022 01.06.2022 10.06.2022 Faktúra
Tlačiť