0000700123 |
KK Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
362,97 € |
12.05.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700139 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
366,00 € |
07.07.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700153 |
OK Chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
372,19 € |
25.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700267 |
MO v basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
375,57 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700277 |
Atletika 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
379,64 € |
01.07.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700041 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
384,71 € |
30.03.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700025 |
OK Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
387,00 € |
17.02.2022 |
|
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700003 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
390,66 € |
28.01.2022 |
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700002 |
Obejdnávka pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
390,66 € |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
27.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700075 |
KK fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
393,04 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700074 |
KK matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
393,90 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700235 |
Streetbasket žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
394,43 € |
16.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700090 |
KK Poznaj Slovenskú reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
395,15 € |
09.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700301 |
OK stolný tenis ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
397,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700047 |
Nákup autokozmetiky, nájstrojov do dielne |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.11.2022 |
21.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700013 |
KKOlympiáda Ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
398,97 € |
10.02.2022 |
|
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700234 |
Streetbasket žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
400,81 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
401,75 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700247 |
MO streetbasket ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
403,04 € |
21.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |