Faktúra č. 0000700075

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700075
  • Popis fakturovaného plnenia: KK fyzikálnej olympiády
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 393,04 €
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700295 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 56,00 € 14.08.2023 28.08.2023 06.09.2023 Faktúra
Tlačiť