0000700223 |
OK stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,61 € |
14.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700224 |
OK stolný tenis žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,01 € |
17.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700225 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
199,89 € |
24.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700227 |
Kancelárska technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
28 532,64 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700211 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 697,85 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700217 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
74,26 € |
09.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700275 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
12.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700262 |
OK super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
909,40 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700270 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
507,44 € |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700261 |
OK Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
196,98 € |
10.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |