Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700096 Anglický jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná priemyselná škola technická 36082058 1 180,80 € 14.02.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700075 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 349,28 € 15.02.2024 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700071 Anglický jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 286,03 € 15.02.2024 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700072 Nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 200,46 € 15.02.2024 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700129 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 396,26 € 12.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700143 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 399,04 € 09.04.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700123 Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 08.04.2024 01.04.2024 16.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700021 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700110 Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 22.01.2024 01.01.2024 30.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700103 Prezutie SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 12.04.2024 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700008 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,03 € 31.01.2024 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0000700112 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,57 € 01.02.2024 01.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700000 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 526,94 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700108 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 529,06 € 02.01.2024 02.01.2024 15.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700058 Čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,34 € 13.03.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700121 Čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,34 € 13.03.2024 01.03.2024 26.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700031 Reprezentačné výdavky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,62 € 15.02.2024 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700114 Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,62 € 14.02.2024 01.02.2024 16.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700056 Poštovné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 092,50 € 08.03.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700023 Poštovné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 94,50 € 08.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »