Faktúra č. 0000700056

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700056
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštovné február 2024
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 092,50 €
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700013 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 06.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 Faktúra
Tlačiť