Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700108 Ok Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 36081078 237,36 € 24.05.2022 16.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0000700062 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 36081078 283,28 € 14.04.2022 03.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700253 KK Zenit Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná priemyselná škola 36082058 2 699,80 € 30.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700010 KK Olympiáda Aj Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná priemyselná škola 36082058 840,00 € 17.02.2022 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700302 OK florbal chlapcov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 175,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700300 Volejbal MIX SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 409,60 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700301 OK stolný tenis ZŠ a OGY Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 397,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700190 MO floorbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 284,00 € 27.06.2022 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700201 Majstrovstvá okresu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 605,00 € 07.07.2022 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700189 MO floorbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 284,00 € 24.06.2022 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700186 MO štvorboj Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 185,00 € 21.06.2022 05.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700178 MO malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 156,00 € 14.06.2022 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700179 MO vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 78,00 € 14.06.2022 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700039 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 448,53 € 12.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700227 Kancelárska technika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Datacomp, s.r.o. 36212466 28 532,64 € 07.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700307 Nákup pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 1 124,80 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700290 Servis škoda fabia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 198,12 € 13.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700289 Zimná kvapalina Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 45,90 € 13.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700291 Servis škoda superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 130,68 € 13.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700221 Výmena pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 57,96 € 09.11.2022 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »