Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700120 PZP + havarijné T-ROC Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 693,80 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700121 PZP + havarijné T-CROSS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 569,76 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700122 Verejné obstarávanie dvoch nových služobných motorových vozidiel Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 19.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700109 Verejné obstarávanie nové SMV Škoda Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 720,00 € 09.01.2024 27.12.2023 15.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700124 Umývanie okien a žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 142,31 € 11.04.2024 01.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700032 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 542,09 € 13.02.2024 13.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700012 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 156,45 € 02.02.2024 23.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700010 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 01.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700129 Oprava a výmena žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 365,10 € 30.04.2024 01.05.2024 07.05.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700109 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 16.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700011 Správa registratúry Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 31.01.2024 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700081 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,35 € 02.04.2024 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700039 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700009 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700002 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700089 Spracovanie informácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Obchodná akadémia Senica 00400220 463,86 € 07.02.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700128 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 32,00 € 25.04.2024 02.05.2024 30.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700080 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.03.2024 12.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700035 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 19.02.2024 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700115 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 22.02.2024 26.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »