Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700000 poistenie Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 174,90 € 17.01.2022 19.01.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700275 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 12.12.2022 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700284 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 12.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700110 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 1 320,00 € 17.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700027 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 30.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700010 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 22.03.2022 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700148 Celoslovenské kolo súťaže Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 45739935 3 000,00 € 21.06.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700230 Nákup valcov a tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 12 873,60 € 25.11.2022 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700034 Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 12 873,60 € 09.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700273 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 331,57 € 25.11.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700276 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 81,28 € 06.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700209 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 10.10.2022 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700198 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 96,20 € 02.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700197 CPTT-ON-2022/002712-012 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 475,55 € 02.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700165 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 08.07.2022 22.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700069 Služby v zmysle dohody Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 528,40 € 25.04.2022 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700033 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 11.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700026 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 512,18 € 25.03.2022 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700046 Nákup hygienických potrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 512,08 € 15.12.2022 22.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »