Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700407 PZP Fábia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 124,14 € 28.12.2023 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700406 PZP Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 194,04 € 28.12.2023 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700409 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 720,00 € 27.12.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700411 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 720,00 € 27.12.2023 26.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0000700405 Vybavenie kancelárií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 618,47 € 27.12.2023 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700107 Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 618,47 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700401 Nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700403 nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700105 Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 29.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700398 Montáž podlahových krytín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 6 987,17 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700404 Maliarske práce Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Chrome & Stones s.r.o. 36244449 3 610,98 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700397 Toner Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 3 806,10 € 19.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700395 Vyhodnotenie olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 51279177 559,00 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700106 Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Chrome & Stones s.r.o. 36244449 3 610,98 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700396 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4 059,35 € 18.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
0000700104 Montáž podlahových krytín - demontáž povodnej krytiny (2 vrstvy, koberec+pvc), odvoz a likvidácia odpadu, prebrúsenie ap Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 6 987,17 € 18.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700386 Propagačný materiál Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRE, s.r.o. 35810122 2 781,72 € 15.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
0000700383 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 14.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700387 Jedálenské stoličky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LTG s.r.o. 44908920 735,00 € 13.12.2023 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0000700382 Tepovanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Majsterko 52056686 500,00 € 11.12.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »