Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600022 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600020 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600143 Poštové služby za mesiac JANUÁR 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 92,95 € 14.02.2023 31.01.2023 24.02.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600016 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 92,95 € 09.02.2023 17.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600016 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 92,95 € 09.02.2023 17.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600013 Služby pneuservisu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 158,40 € 07.02.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600013 Služby pneuservisu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 158,40 € 07.02.2023 14.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600140 Služby spojené s premenou pneumatík na pôvodné disky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 158,40 € 07.02.2023 31.01.2023 07.02.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600017 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 914,40 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600017 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 914,40 € 06.02.2023 20.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 22.05.2023 Faktúra