0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600168 |
Postupy účtovania pre účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy platné od 1.1.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600044 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.05.2023 |
|
09.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600044 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.05.2023 |
|
09.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600041 |
Poštové služby za 03/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
|
19.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600041 |
Poštové služby za 03/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
|
19.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600167 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
31.03.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600165 |
Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MATERSKÉŠKOLY V PREMENÁCH ČASU |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |