Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000600044 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.05.2023 09.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600017 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 914,40 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600034 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.04.2023 06.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600016 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 92,95 € 09.02.2023 17.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600042 Postupy účtovania Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.05.2023 09.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600039 Sada do vypekacej jednotk Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 365,22 € 05.04.2023 19.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600019 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 30,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600041 Poštové služby za 03/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,10 € 12.04.2023 19.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600032 Poštové služby za 02/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 86,65 € 09.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600021 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600024 Zákon o štátnej službe Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 86,00 € 01.03.2023 15.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600043 Vzdelávanie Lip.Ján Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 150,00 € 04.05.2023 12.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 19.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »